2017年舟山市住房公积金管理中心岱山县分中心部门预算


信息来源:舟山市住房公积金管理中心 访问次数: 发布时间:2017-03-20 【打印本页】 【返回上级】

一、部门基本情况

(一)舟山市住房公积金管理中心岱山县分中心的主要职能是:

1、管理岱山县住房公积金,促进住房制度改革;

2、负责岱山县住房公积金使用计划编制与执行,住房公积金提取与使用审批职工住房公积金缴存提取与使用情况记载,住房公积金核算,住房公积金保值与归还;

3、负责岱山县住房公积金执行报告编制,缴存住房公积金有效凭证发放。

(二)舟山市住房公积金管理中心岱山县分中心部门预算为本级预算。

二、2017年部门预算收支总体情况

(一)2017年收入预算安排情况

舟山市住房公积金管理中心岱山县分中心2017年收入预算269.85万元,其中:政府性基金预算拨款269.85万元。

 (二)2017年支出预算安排情况

舟山市住房公积金管理中心岱山县分中心2017年支出预算269.85万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出183.36万元,项目支出86.49万元。

    2.按支出功能科目分类,包括住房保障和就业支出269.85万元。

三、2017年财政拨款预算情况

舟山市住房公积金管理中心岱山县分中心2017年部门预算中,财政拨款(含一般公共预算拨款与政府性基金预算拨款)用于以下方面:

住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)269.85万元。

四、2017年一般公共预算“三公”经费情况

(一)因公出国(境)费:根据县外侨台办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年未安排一般公共预算因公出国(境)费,与上年一致。

(二)公务接待费:2017年未安排一般公共预算公务接待费,与上年一致。

(三)公务用车购置及运行维护费:2017年未安排一般公共预算公务用车购置及运行维护费,与上年一致。

附件:1.2017年岱山县级部门收支预算总表

2.2017年岱山县级部门收入预算总表

3.2017年岱山县级部门支出预算总表

4.2017年岱山县级部门财政拨款预算表

5. 2017年岱山县级部门一般公共预算表

6. 2017年岱山县级部门政府性基金预算与财政专户表                         

7.2017年岱山县级部门一般公共预算基本支出表

8.2017年岱山县级部门一般公共预算“三公”经费表

 

 

 

 

      表01

            2017年岱山县级部门收支预算总表

单位名称:岱山县住房公积金管理中心   单位:万元
收入 支出
    预算数     预算数
合计 269.85 合计 269.85
一、财政拨款 269.85 社会保障和就业支出 10.36
    一般公共预算拨款     行政事业单位离退休 10.36
    政府性基金预算拨款 269.85     机关事业单位职业年金缴费支出 2.96
    财政专户拨款       机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.40
二、事业收入   医疗卫生与计划生育支出 1.89
三、事业单位经营收入     行政事业单位医疗 1.89
四、其他收入       行政单位医疗 1.89
五、上级补助收入   住房保障支出 257.60
七、附属单位上缴收入     住房改革支出 7.83
八、用事业基金弥补收支差额       住房公积金 7.83
九、上年结转、结余     城乡社区住宅 249.77
        住房公积金管理 249.77

 

 

 

                    表02

               2017年岱山县级部门收入预算总表

单位名称:岱山县住房公积金管理中心         单位:万元
总计 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转结余
小计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 财政专户拨款
269.85 269.85 0.00 269.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

 

           表03

              2017年岱山县级部门支出预算总表

单位名称:岱山县住房公积金管理中心         单位:万元
总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年
269.85 183.36 86.49 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

 

        表04

               2017年岱山县级部门财政拨款预算表

单位名称:岱山县住房公积金管理中心       单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 备注
科目编码 科目名称
合计   269.85 183.36 86.49  
208 社会保障和就业支出 10.36 10.36 0.00  
  20805   行政事业单位离退休 10.36 10.36 0.00  
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 2.96 2.96 0.00  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.40 7.40 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 1.89 1.89 0.00  
  21011   行政事业单位医疗 1.89 1.89 0.00  
    2101101     行政单位医疗 1.89 1.89 0.00  
221 住房保障支出 257.60 171.11 86.49  
  22102   住房改革支出 7.83 7.83 0.00  
    2210201     住房公积金 7.83 7.83 0.00  
  22103   城乡社区住宅 249.77 163.28 86.49  
    2210302     住房公积金管理 249.77 163.28 86.49  

 

 

 

        表05

         2017年岱山县级部门一般公共预算表

单位名称:岱山县住房公积金管理中心       单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 备注
科目编码 科目名称
           
           
注:本表只含一般公共预算        

 

 

 

        表06

2017年岱山县级部门政府性基金预算和财政专户表

单位名称:岱山县住房公积金管理中心       单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 备注
科目编码 科目名称
合计   269.85 183.36 86.49  
208 社会保障和就业支出 10.36 10.36 0.00  
  20805   行政事业单位离退休 10.36 10.36 0.00  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.40 7.40 0.00  
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 2.96 2.96 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 1.89 1.89 0.00  
  21011   行政事业单位医疗 1.89 1.89 0.00  
    2101101     行政单位医疗 1.89 1.89 0.00  
221 住房保障支出 257.60 171.11 86.49  
  22102   住房改革支出 7.83 7.83 0.00  
    2210201     住房公积金 7.83 7.83 0.00  
  22103   城乡社区住宅 249.77 163.28 86.49  
    2210302     住房公积金管理 249.77 163.28 86.49  

 

 

 

  表07

        2017年岱山县级部门一般公共预算基本支出表

单位名称:岱山县住房公积金管理中心   单位:万元
经济分类科目 金额
科目编码 科目名称
     
     

 

 

 

 

表08

     2017年岱山县级部门一般公共预算“三公”经费表

单位名称:岱山县住房公积金管理中心 单位:万元
项目 2017年预算数
合计  
1.因公出国(境)费  
2.公务接待费  
3.公务用车购置及运行维护费  
   其中:公务用车购置费  
            公务用车运行维护费  

 

 

名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。